Extourner les écritures transitoires (écritures de régularisation)

Extourner les écritures transitoires (écritures de régularisation)

Certaines transactions, telles que les paiements anticipés pour des ventes ou les achats de matériaux pour des projets futurs, doivent être enregistrées dans l'exercice en cours pour des raisons de trésorerie et de TVA. Elles sont comptabilisées dans des comptes d'actif ou de passif de régularisation, également appelés transitoires, pour éviter d'affecter le résultat de cet exercice. L'année suivante, ces transactions sont réintégrées dans les comptes de produits ou de charges appropriés.

Créer une écriture transitoire

Dans l'écriture comptable, choisissez le journal Transitoire:



Extourner les écritures transitoires  

  1. Ouvrez la page Bouclement: Menu Configuration, Bouclement
  2. Dans la page Bouclement, cliquez sur le bouton Extourner les écritures transitoires.



  3. Lorsque l'action est réalisée, un vu vert s'affiche et les colonnes Dernière exécution et Exécuté par sont renseignées:

    1. Dernière exécution: Date e heure de la dernière exécution.
    2. Exécuté par: Nom de l'utilisateur ayant exécuté la dernière opération.

  4. L'écriture d'extourne est créée dans le nouvel exercice comptable. Le journal Extourne des écritures transitoires est attribué automatiquement aux écritures extournées:



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